»Consulta del Plan Anual de Contratación
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Valor Asignado: $
 
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat. Electrónico Procedimiento Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total   Período
12021.015.9999.0000
.55.00.006.001
.000.1701.840107
.000000.202.2003.2209
4523000361BienComúnNOProyecto de InversiónNormalizadoNOSubasta Inversa ElectrónicaADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA1.00  Unidad38,039.110038,039.11  C2
22021.015.9999.0000
.55.00.000.001
.000.2402.530502
.000000.001.0000.0000
721120011ServicioNOGasto CorrienteNo AplicaNOArrendamiento de Bienes InmueblesARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD1.00  Unidad628.0400628.04  C3
32021.015.9999.0000
.55.00.000.001
.000.2101.530502
.000000.001.0000.0000
721120011ServicioNOGasto CorrienteNo AplicaNOArrendamiento de Bienes InmueblesARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO AGRIO.1.00  Unidad1,571.42001,571.42  C3
42021.015.9999.0000
.55.00.000.001
.000.1701.530502
.000000.001.0000.0000
721120011ServicioNOGasto CorrienteNo AplicaNOArrendamiento de Bienes InmueblesARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA1.00  Unidad15,312.500015,312.50  C2
52021.015.9999.0000
.55.00.000.001
.000.1308.530502
.000000.001.0000.0000
721120011ServicioNOGasto CorrienteNo AplicaNOArrendamiento de Bienes InmueblesARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE MANABÍ, CANTÓN MANTA.1.00  Unidad3,200.00003,200.00  C3
62021.015.9999.0000
.55.00.000.001
.000.0601.530502
.000000.001.0000.0000
721120011ServicioNOGasto CorrienteNo AplicaNOArrendamiento de Bienes InmueblesARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CHIMBORAZO, CANTÓN RIOBAMBA.1.00  Unidad1,600.00001,600.00  C3
72021.015.9999.0000
.55.00.000.001
.000.0401.530502
.000000.001.0000.0000
721120011ServicioNOGasto CorrienteNo AplicaNOArrendamiento de Bienes InmueblesARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CARCHI, CANTÓN TULCÁN.1.00  Unidad1,566.00001,566.00  C3
82021.015.9999.0000
.55.00.000.001
.000.0201.530502
.000000.001.0000.0000
721120011ServicioNOGasto CorrienteNo AplicaNOArrendamiento de Bienes InmueblesARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE BOLIVAR, CANTÓN GUARANDA1.00  Unidad8,312.00008,312.00 C1
92021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.570201
.000000.001.0000.0000
713340318ServicioEspecialNOGasto CorrienteNo AplicaNOContratos entre Entidades Públicas o sus subsidiariasCONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO, VEHÍCULOS, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FIDELIDAD PARA LOS BIENES Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA1.00  Unidad66,035.710066,035.71  C2
102021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530813
.000000.001.0000.0000
38912013307BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOSubasta Inversa ElectrónicaADQUISICION DE TONERS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL1.00  Unidad12,650.400012,650.40 C1
112021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530813
.000000.001.0000.0000
3611100269BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoNEUMATICO 225 70R16 103S TODA POSICIÓN APLICACIÓN REGIONAL8.00  Unidad120.5400964.32  C2
122021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530813
.000000.001.0000.0000
36111002125BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoNEUMATICO 195R14C 110 108S DIRECCIÓN APLICACIÓN REGIONAL4.00  Unidad96.4900385.96  C2
132021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530813
.000000.001.0000.0000
36111002108BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoNEUMATICO 235 75R15 104 101Q TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO4.00  Unidad127.4500509.80  C2
142021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530813
.000000.001.0000.0000
36111001174BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoNEUMATICO 235 60 R16 100T 4X4C TODA POSICIÓN APLICACIÓN REGIONAL4.00  Unidad119.7900479.16  C3
152021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530807
.000000.001.0000.0000
38912013307BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOSubasta Inversa ElectrónicaADQUISICION DE TONERS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL1.00  Unidad39,808.370039,808.37 C1
162021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
346200922BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoAMBIENTAL UNISOLUTION200.00  Unidad3.4300686.00 C1
172021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
279920113BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoGUANTES DE CAUCHO150.00  Unidad1.3500202.50 C1
182021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
321310018BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoPAPEL TOALLA DE MANOS EN Z1,000.00  Unidad1.53001,530.00 C1
192021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
389930012BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoTRAPEADOR265.00  Unidad3.5000927.50 C1
202021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
3694000123BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoRECOGEDORES DE BASURA105.00  Unidad1.3000136.50 C1
212021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
389930913BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCEPILLO BAÑO100.00  Unidad1.0300103.00 C1
222021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
352901091BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOInfima CuantíaADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL PARA EL PRIMER SEMESTRE1.00  Unidad6,416.07006,416.07 C1
232021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
321930012BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoPAPEL HIGIÉNICO1,500.00  Unidad2.20003,300.00 C1
242021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
3533100114BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoAMBIENTAL EN AEROSOL200.00  Unidad2.6000520.00 C1
252021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
3462009218BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoDESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON180.00  Galón (US)4.0000720.00  C2
262021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
3694000116BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoATOMIZADOR 500 CC150.00  Unidad1.2400186.00  C2
272021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
363900012BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA104.00  Unidad0.240024.96  C2
282021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
3532101121BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoLAVA VAJILLA 500 GR85.00  Unidad1.2700107.95  C2
292021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
266101217BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoPAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES190.00  Unidad2.1900416.10  C2
302021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530805
.000000.001.0000.0000
321931018BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoPAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES500.00  Unidad1.5300765.00  C2
312021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
321530319BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoARCHIVADOR DE CARTON NO 151,000.00  Unidad1.37001,370.00 C1
322021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3212920129BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM990.00  Unidad1.49601,481.04 C1
332021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
369200011BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCINTA ADHESIVA GRANDE200.00  Unidad0.269753.94 C1
342021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
429950013BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCLIP METALICOS CAJA200.00  Unidad0.202640.52 C1
352021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
4292151110BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoESTILETE101.00  Unidad0.479948.47 C1
362021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
321970011BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoETIQUETAS VARIOS MOTIVOS200.00  Unidad0.320064.00 C1
372021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
452500021BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoFLASH MEMORY30.00  Unidad12.0000360.00 C1
382021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000157BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoFOLDER DE CARTULINA INCLUYE VINCHA27,700.00  Unidad0.11903,296.30 C1
392021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000182BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoGOMA EN BARRA200.00  Unidad0.9177183.54 C1
402021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000112BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoGRAPADORA METALICA50.00  Unidad5.3103265.52 C1
412021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
321530116BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoGRAPAS300.00  Unidad0.6094182.82 C1
422021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000138BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoLIGAS20.00  Unidad0.956019.12 C1
432021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3212920120BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoPAPEL BOND RESMAS2,200.00  Unidad2.95006,490.00 C1
442021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000113BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoSEPARADOR PLASTICO FUNDAS200.00  Unidad0.5822116.44 C1
452021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
36990001130BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoTIJERAS GRANDES57.00  Unidad1.050959.90 C1
462021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
351200022BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoTINTA PARA ALMOHADILLAS100.00  Unidad0.313031.30 C1
472021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
326000963BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCD-R200.00  Unidad0.6500130.00 C1
482021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
321530319BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA500.00  Unidad1.3700685.00  C2
492021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3212920129BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS100.00  Unidad1.4960149.60  C2
502021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
326000914BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoBORRADOR GRANDE PARA LAPIZ300.00  Unidad0.142942.87  C2
512021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
326000967BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCD S GRABABLES CON CAJA CD-R100.00  Unidad0.650065.00  C2
522021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000169BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCERA PARA DEDOS CREMA CONTAR BILLETES GRANDE47.00  Unidad0.911042.82  C2
532021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3692000125BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS600.00  Unidad0.2697161.82  C2
542021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3692000117BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS300.00  Unidad0.4406132.18  C2
552021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
4299500112BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCLIPS STANDAR 32 MM METÁLICOS CAJA DE 100 UNIDADES600.00  Unidad0.2026121.56  C2
562021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
429950019BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES200.00  Unidad0.7254145.08  C2
572021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
326000934BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoTINTA CORRECTORA TIPO ESFERO100.00  Unidad0.833383.33  C2
582021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
36990001139BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoRESALTADORES VARIOS COLORES1,000.00  Unidad0.4800480.00  C2
592021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000174BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoDISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS50.00  Unidad2.2800114.00  C2
602021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3260009612BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoDVD-R CON CAJA100.00  Unidad0.699769.97  C2
612021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000178BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoESTILETE REFORZADO PUNTA METÁLICA100.00  Unidad0.479947.99  C2
622021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3214913215BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22 FUNDA DE 10 HOJAS ENTRE 8 ETIQUETAS POR HOJA100.00  Unidad0.320032.00  C2
632021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
452500023BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoFLASH MEMORY 32 GB20.00  Unidad12.0000240.00  C2
642021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3212920156BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoFOLDER COLGANTE VARIOS COLORES300.00  Unidad0.3440103.20  C2
652021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000159BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoCARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDA14,500.00  Unidad0.11901,725.50  C2 C3
662021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000183BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoGOMA LIQUIDA 250 GR100.00  Unidad0.569256.92  C2
672021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000188BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoGRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE50.00  Unidad5.3103265.52  C2
682021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
4299500127BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoGRAPAS 26-6 CAJA DE 5000 U200.00  Unidad0.6094121.88  C2
692021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
389110736BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoLÁPIZ HB CON GOMA CAJA DE 12 UNIDADES100.00  Unidad1.6773167.73  C2
702021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000196BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoLIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR20.00  Unidad0.956019.12  C2
712021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
326000944BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoMARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA200.00  Unidad0.450090.00  C2
722021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
36990001148BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoMARCADOR TIZA LÍQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES100.00  Unidad0.490049.00  C2
732021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3212920142BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoNOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG500.00  Unidad0.3800190.00  C2
742021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
321290418BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoRESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR2,660.00  Unidad2.95007,847.00  C2 C3
752021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
4516002110BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoPERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE50.00  Unidad5.7372286.86  C2
762021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3212920165BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoSEÑALADORES TIPO BANDERITAS PAQUETE100.00  Unidad0.890089.00  C2
772021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
36990001150BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoPORTA CLIPS MAGNÉTICOS102.00  Unidad0.306931.30  C2
782021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
3699000114BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoSACAGRAPAS100.00  Unidad0.325332.53  C2
792021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
36990001123BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoSEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U200.00  Unidad0.5822116.44  C2
802021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530804
.000000.001.0000.0000
36990001130BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoSICatalogo ElectrónicoTIJERA GRANDE DE 8 PULG.50.00  Unidad1.050952.55  C2
812021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530803
.000000.001.0000.0000
333100011ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA, SUPER Y COMBUSTIBLEDIESEL PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PICHINCHA, CIUDAD DE QUITO, AÑO 20221.00  Unidad0.01000.01  C3
822021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530704
.000000.001.0000.0000
871300011BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOInfima CuantíaADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA1.00  Unidad0.01000.01  C2
832021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530702
.000000.001.0000.0000
512900021ServicioComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOSubastas Inversa ElectrónicaRENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA1.00  Unidad23,411.400023,411.40  C2
842021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530405
.000000.001.0000.0000
871410011ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PROVINCIAL DE GUAYAS1.00  Unidad11,000.000011,000.00 C1
852021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530405
.000000.001.0000.0000
871410011ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PROVINCIAL DE PICHINCHA1.00  Unidad18,928.570018,928.57 C1
862021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530405
.000000.001.0000.0000
871410011ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS AÑO 20221.00  Unidad0.01000.01  C3
872021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530405
.000000.001.0000.0000
871410011ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PICHINCHA PARA EL AÑO 20221.00  Unidad0.01000.01  C3
882021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530302
.000000.001.0000.0000
678110012ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, PARA EL AÑO 20221.00  Unidad0.01000.01  C3
892021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530301
.000000.001.0000.0000
678110012ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, PARA EL AÑO 20221.00  Unidad0.01000.01  C3
902021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530208
.000000.001.0000.0000
852500013ServicioComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOSubastas Inversa ElectrónicaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, CUENCA Y QUITO PARA EL PERIODO DE JULIO - NOVIEMBRE DEL AÑO 20211.00  Unidad55,681.790055,681.79  C2
912021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530208
.000000.001.0000.0000
852500013ServicioComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOSubastas Inversa ElectrónicaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, CUENCA Y QUITO PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 - ABRIL 20221.00  Unidad23,990.190023,990.19  C3
922021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530105
.000000.001.0000.0000
842200012ServicioEspecialNOGasto CorrienteNo AplicaNOContratos entre Entidades Públicas o sus subsidiariasCONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, INTERNET Y LAN GESTIONADO PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA1.00  Unidad66,257.810066,257.81 C1
 TOTAL:$434,424.8570

Partidas Consolidadas
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat. Electrónico Procedimiento Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total   Período
12021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530405
.000000.001.0000.0000
871410011ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PICHINCHA PARA EL AÑO 20221.00  Unidad18,801.960018,801.96  C3
22021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530405
.000000.001.0000.0000
871410011ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS AÑO 20221.00  Unidad11,401.660011,401.66  C3
32021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530301
.000000.001.0000.0000
678110012ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, PARA EL AÑO 20221.00  Unidad14,740.830014,740.83  C3
42021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530803
.000000.001.0000.0000
333100011ServicioComúnNOGasto CorrienteNo NormalizadoNOMenor CuantíaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA, SUPER Y COMBUSTIBLEDIESEL PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PICHINCHA, CIUDAD DE QUITO, AÑO 20221.00  Unidad16,000.010016,000.01  C3
52021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530208
.000000.001.0000.0000
852500013ServicioComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOSubastas Inversa ElectrónicaCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, CUENCA Y QUITO PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 - ABRIL 20221.00  Unidad78,428.230078,428.23  C3
62021.015.9999.0000
.01.00.000.002
.000.1701.530807
.000000.001.0000.0000
38912013307BienComúnNOGasto CorrienteNormalizadoNOSubasta Inversa ElectrónicaADQUISICION DE TONERS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL1.00  Unidad52,458.770052,458.77 C1
72021.015.9999.0000
.55.00.006.001
.000.1701.840107
.000000.202.2003.2209
4523000361BienComúnNOProyecto de InversiónNormalizadoNOSubasta Inversa ElectrónicaADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA1.00  Unidad42,539.120042,539.12  C2
 TOTAL:$234,370.5800